Položka | Informácia |
---|---|
Číslo faktury | 250017 |
Interné číslo | 250012 |
Predmet | FP: 250012 F /250017 21.01.25 - TKO VKK vývoz |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19.01.2025 |
Dátum zverejnenia | 10.03.2025 |
Dátum vystavenia | 15.01.2025 |
Dátum úhrady | 22.01.2025 |
Dátum evidencie | 21.01.2025 |
Viaže sa k zmluvám čislo | 10/2017 |
Suma s DPH* | 355.91 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Odberateľ: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ: Kristav s.r.o., IČO: 47821230, Adresa: Pažica 9/2320, Mesto: Prešov, PSČ: 080 06 |
Prílohy | - |