Položka | Informácia |
---|---|
Číslo faktury | 240545 |
Interné číslo | 240248 |
Predmet | FP: 240248 F /240545 14.11.24 - TKO VKK vývoz |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 13.12.2024 |
Dátum vystavenia | 08.11.2024 |
Dátum úhrady | 18.11.2024 |
Dátum evidencie | 14.11.2024 |
Viaže sa k zmluvám čislo | 10/2017 |
Suma s DPH* | 463.44 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Odberateľ: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ: Kristav s.r.o., IČO: 47821230, Adresa: Pažica 9/2320, Mesto: Prešov, PSČ: 080 06 |
Prílohy | - |