Položka | Informácia |
---|---|
Číslo faktury | 240231 |
Interné číslo | 240106 |
Predmet | FP: 240106 F /240231 27.05.24 - TKO VKK vývoz |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 31.05.2024 |
Dátum zverejnenia | 27.05.2024 |
Dátum vystavenia | 22.05.2024 |
Dátum úhrady | 30.05.2024 |
Dátum evidencie | 27.05.2024 |
Viaže sa k zmluvám čislo | 10/2017 |
Suma s DPH* | 312.56 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Odberateľ: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ: Kristav s.r.o., IČO: 47821230, Adresa: Pažica 9/2320, Mesto: Prešov, PSČ: 080 06 |
Prílohy | - |