Položka | Informácia |
---|---|
Číslo faktury | 7112420514 |
Interné číslo | 240039 |
Predmet | FP: 240039 F /7112420514 19.02.24 - Služby VO 2/2024 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 29.02.2024 |
Dátum zverejnenia | 29.02.2024 |
Dátum vystavenia | 19.02.2024 |
Dátum úhrady | 23.02.2024 |
Dátum evidencie | 19.02.2024 |
Viaže sa k zmluvám čislo | 1606/VSD/2022 |
Suma s DPH* | 968.4 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Odberateľ: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ: Východoslov.distribučná,a.s., IČO: 36599361, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 042 91 |
Prílohy | - |