Faktúry

Filtrovať obsah
Aktívny filter

Detail faktúry

Položka Informácia
Číslo faktury 230558
Interné číslo 230187
Predmet FP: 230187 F /230558 04.10.23 - TKO VKK vývoz
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 05.10.2023
Dátum zverejnenia 04.10.2023
Dátum vystavenia 27.09.2023
Dátum úhrady 05.10.2023
Dátum evidencie 04.10.2023
Viaže sa k zmluvám čislo 10/2017
Suma s DPH* 372.76
Mena
Zmluvná strana Odberateľ: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233
Dodávateľ: Kristav s.r.o., IČO: 47821230, Adresa: Pažica 9/2320, Mesto: Prešov, PSČ: 080 06
Prílohy -
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.
Generované portálom Uradne.sk