Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 230501 |
Interné číslo | 230171 |
Predmet | FP: 230171 F /230501 05.09.23 - TKO VKK vývoz |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 04-09-2023 |
Dátum zverejnenia | 07-09-2023 |
Dátum vystavenia | 25-08-2023 |
Dátum úhrady | 05-09-2023 |
Dátum evidencie | 05-09-2023 |
Viaže sa k zmluvám | 10/2017 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ : Kristav s.r.o., IČO: 47821230, Adresa: Pažica 9/2320, Mesto: Prešov, PSČ: 080 06 |
Suma s DPH* | 467.92 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 230171 F /230501 05.09.23 |